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商丘市旅游局2017年度财政收支决算总表

详细目录信息
索引号: 761677016-2018-0031 公开责任部门 市旅游局
公开日期 2018-04-12 公开目录 财务信息
公开形式 主动公开 文号
             财政拨款收入支出决算总表             
                          财决01-1表
编制单位:河南省商丘市旅游局(本级)        2017年度            金额单位:元
收 入支 出支 出
项 目行次年初预算数调整预算数决算数项目(按功能分类)行次年初预算数调整预算数决算数项目(按支出性质和经济分类)行次年初预算数调整预算数决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏 次 123栏 次 456789101112栏 次 131415161718192021
一、一般公共预算财政拨款14,955,300.007,294,476.777,294,476.77一、一般公共服务支出310.000.000.000.000.000.000.000.000.00一、基本支出542,066,300.002,066,300.000.003,149,716.773,149,716.770.002,633,661.582,633,661.580.00
二、政府性基金预算财政拨款20.000.000.00二、外交支出320.000.000.000.000.000.000.000.000.00人员经费551,694,300.001,694,300.000.002,777,716.772,777,716.770.002,295,110.582,295,110.580.00
 3   三、国防支出330.000.000.000.000.000.000.000.000.00日常公用经费56372,000.00372,000.000.00372,000.00372,000.000.00338,551.00338,551.000.00
 4   四、公共安全支出340.000.000.000.000.000.000.000.000.00二、项目支出572,889,000.002,889,000.000.004,144,760.004,144,760.000.003,481,666.953,481,666.950.00
 5   五、教育支出350.000.000.000.000.000.000.000.000.00基本建设类项目580.000.000.000.000.000.000.000.000.00
 6   六、科学技术支出360.000.000.000.000.000.000.000.000.00行政事业类项目592,889,000.002,889,000.000.004,144,760.004,144,760.000.003,481,666.953,481,666.950.00
 7   七、文化体育与传媒支出370.000.000.000.000.000.000.000.000.00 60         
 8   八、社会保障和就业支出38227,600.00227,600.000.00231,535.60231,535.600.00231,535.60231,535.600.00 61         
 9   九、医疗卫生与计划生育支出39110,000.00110,000.000.00110,000.00110,000.000.00110,000.00110,000.000.00 62         
 10   十、节能环保支出400.000.000.000.000.000.000.000.000.00 63         
 11   十一、城乡社区支出410.000.000.000.000.000.000.000.000.00支出经济分类64
 12   十二、农林水支出420.000.000.000.000.000.000.000.000.00工资福利支出651,841,658.001,841,658.000.00
 13   十三、交通运输支出430.000.000.000.000.000.000.000.000.00商品和服务支出663,820,217.953,820,217.950.00
 14   十四、资源勘探信息等支出440.000.000.000.000.000.000.000.000.00对个人和家庭的补助67453,452.58453,452.580.00
 15   十五、商业服务业等支出454,481,700.004,481,700.000.006,813,861.196,813,861.190.005,574,832.955,574,832.950.00对企事业单位的补贴680.000.000.00
 16   十六、金融支出460.000.000.000.000.000.000.000.000.00债务利息支出690.000.000.00
 17   十七、援助其他地区支出470.000.000.000.000.000.000.000.000.00基本建设支出700.000.000.00
 18   十八、国土海洋气象等支出480.000.000.000.000.000.000.000.000.00其他资本性支出710.000.000.00
 19   十九、住房保障支出49136,000.00136,000.000.00135,999.98135,999.980.00135,999.98135,999.980.00其他支出720.000.000.00
 20   二十、粮油物资储备支出500.000.000.000.000.000.000.000.000.00 73         
 21   二十一、其他支出510.000.000.003,080.003,080.000.0062,960.0062,960.000.00 74         
 22   二十二、债务还本支出520.000.000.000.000.000.000.000.000.00 75         
 23   二十三、债务付息支出530.000.000.000.000.000.000.000.000.00 76         
本年收入合计244,955,300.007,294,476.777,294,476.77本年支出合计774,955,300.004,955,300.000.007,294,476.777,294,476.770.006,115,328.536,115,328.530.00本年支出合计774,955,300.004,955,300.000.007,294,476.777,294,476.770.006,115,328.536,115,328.530.00
 25    78          78         
年初财政拨款结转和结余260.000.001,695,689.21年末财政拨款结转和结余790.000.000.000.000.000.002,874,837.452,874,837.450.00年末财政拨款结转和结余790.000.000.000.000.000.002,874,837.452,874,837.450.00
一、一般公共预算财政拨款270.000.001,695,689.21基本支出结转800.000.000.000.000.000.00720,744.73720,744.730.00基本支出结转800.000.000.000.000.000.00720,744.73720,744.730.00
二、政府性基金预算财政拨款280.000.000.00项目支出结转和结余810.000.000.000.000.000.002,154,092.722,154,092.720.00项目支出结转和结余810.000.000.000.000.000.002,154,092.722,154,092.720.00
 29    82          82         
总计304,955,300.007,294,476.778,990,165.98总计834,955,300.004,955,300.000.007,294,476.777,294,476.770.008,990,165.988,990,165.980.00总计834,955,300.004,955,300.000.007,294,476.777,294,476.770.008,990,165.988,990,165.980.00
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。                     
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